Instrumento Convocatório

Título PP 012/15 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS
Órgão Demandante SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
Órgão Executor CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA
Data de Divulgação ---
Período de Inscrição 25/02/2015 16:45 até 11/03/2015 09:30
Data de Abertura 11/03/2015
Status Homologado Total
Documento do Instrumento Convocatório
Documentos do Instrumento Convocatório
Edital P.P. 012_2015 - ed 2010 - DEFINITIVO 2.pdf
Anexos
Até o momento a licitação encontra-se sem anexos cadastrados!

Avisos

O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 11 de março de 2015, no horário compreendido entre 09h30min. às 09h45min (horário local). na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 11 de março de 2015 às 09h45min. (horário local). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço ¿ Fortaleza-CE, no e-compras: , assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: . Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 24 de fevereiro de 2015. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 27 de abril de 2015 às 11h00min. (horário local) terá CONTINUIDADE o procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ligar para o telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 22 de abril de 2015. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 20 de maio de 2015 às 09h30min. (horário local) terá CONTINUIDADE o procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ligar para o telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 03 de junho de 2015 às 10h30min. (horário local) terá CONTINUIDADE o procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ligar para o telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de maio de 2015. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 15 de junho de 2015 às 13h30min. (horário local) terá CONTINUIDADE o procedimento licitatório referente ao processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ligar para o telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 11 de junho de 2015. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONTRATADA: SODINE ¿ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente diversos, de acordo com as especificações abaixo:Item Descrição Item Unid. Quant. Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 08 Borracha bicolor (azul/vermelho) para apagar tinta de caneta e lápis, não tóxica, medindo 45mm x 17mm x 07mm.Marca: Zap. Unidade 150 0,12 18,0021 Caneta hidrográfica para quadro branco, material plástico, formato corpo cilíndrico, anatômico, ponta de poliacetato, espessura escrita grossa, cor carga azul, com tinta de secagem rápida e remoção com flanela ou apagador de feltro/carpete.Marca: Masterprint. Unidade 60 0,99 59,4049 Cola plástica em bastão, composta de glicerina e resina sintética, não tóxica, colagem instantânea, validade mínima de 02 anos. Tubo com 20g.Marca: Leonora. Unidade 60 0,63 37,8057 Colchete fixação, tamanho Nº.. 15, material aço, tratamento superficial latonado, ponta arredondada, caixa com no mínimo 72 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Marca: ACC. Caixa 35 7,39 258,6558 Corretivo líquido à base de resina, água e pigmentos brancos, atóxico, inodoro, não ressecante, pincel de aplicação para apagar erros esferográficos, datilográficos, desenhos, xérox, fax e impressora ¿ embalagem: tubo com 18ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Marca: Delta. Unidade 100 0,52 52,0065 Grampeador de mesa, estrutura metálica, durável para grampear, grampos 26 / 6, capacidade para 08 folhas de 75G/m2 (grampo aberto), 20 folhas de 75g/m2 (grampo fechado), acabamento cromado.Marca: Masterprint. Unidade 300 5,21 1.563,0084 Perfurador para papel, tamanho grande, em metal resistente, de boa qualidade, com 02 furos (perfurar no mínimo 100 folhas)Marca: Cavia. Unidade 50 120,00 6.000,00103 Régua em material acrílico, milimetrada, comprimento 30cm com largura aproximada de 3,5cm, flexível e transparente.Marca: Waleu. Unidade 200 0,34 68,00107 Tesoura grande, com cabo anatômico em polipropileno preto, parafuso em aço inox reforçado e lâminas em aço inoxidável para cortar papel, medindo 21cm.Marca: Masterprint. Unidade 50 3,21 160,50108 Tinta para carimbo, cor azul, sem óleo, frasco plástico com 42ml. Composição: tinta à base de água, corantes, solventes e aditivos.Marca: Pilot. Unidade 30 4,20 126,00109 Tinta para carimbo, cor preta, sem óleo, frasco plástico com 42ml. Composição: tinta à base de água, corantes, solventes e aditivos.Marca: Pilot. Unidade 30 4,20 126,00110 Tinta para carimbo, cor vermelha, sem óleo, frasco plástico com 42ml. Composição: tinta à base de água, corantes, solventes e aditivos.Marca: Pilot. Unidade 30 4,20 126,00 TOTAL 8.595,35
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o Processo Administrativo Nº. P891770/2015, a Ata de Registro de Preços Nº. 09/2015 ¿ SEPOG, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2015 - SEPOG, e seus anexos, o Parecer Jurídico Nº. 01/2016 ¿ ASJUR/SEFIN, os preceitos do Direito Público, o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal Nº. 12.255, de 06 de setembro de 2007, Decreto Federal Nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de R$ 8.595,35 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), constantes da proposta de preços da Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas, decorrentes do contrato originado desta Licitação, correrão à conta de dotações consignadas ao Projeto Atividade: Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0.100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência e execução do presente instrumento será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no Edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 23.1 do Edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Luís Adauto Marinho Castelo, Matrícula Nº. 12503-01 ¿ SEFIN, Gerente da Célula de Gestão Administrativa ¿ CEGEA da Coordenadoria Administrativo-Financeira - COAFI, considerado GESTOR do CONTRATO especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Além do Gestor do CONTRATO, são membros da Comissão Técnica os servidores José Edmilson Cysne, Matrícula Nº. 13317-05 e Edmundo Bandeira Mota, Matrícula Nº. 14876-01, ambos vinculados à Célula de Gestão Administrativa - CEGEA. DO FORO: Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza, 05 de janeiro de 2016. Pela Secretaria Municipal das Finanças: Sr. JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO. Pela SODINE ¿ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA, Sr. NILVADO FELISBERTO DE SOUZA JUNIOR. Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza-CE, 05 de janeiro de 2016.Jurandir Gurgel Gondim Filho | SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONTRATADA: ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente diversos, de acordo com as especificações abaixo:Item Descrição Item Unid. Quant. Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 03 Almofada para carimbo Nº.. 03, com tinta na cor azul, recarregável, confeccionada em tecido de longa duração, em estojo plástico com tampa de plástico, medindo 9cm de altura e 13cm de largura.Marca: Japan. Unidade 20 1,81 36,20 TOTAL 36,20 Fortaleza-CE, 05 de janeiro de 2016. FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o Processo Administrativo Nº. P891770/2015, a Ata de Registro de Preços Nº. 09/2015 ¿ SEPOG, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2015 - SEPOG, e seus anexos, o Parecer Jurídico Nº. 01/2016 ¿ ASJUR/SEFIN, os preceitos do Direito Público, o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal Nº. 12.255, de 06 de setembro de 2007, Decreto Federal Nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de R$ 36,20 (trinta e seis reais e vinte centavos), constantes da proposta de preços da Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas, decorrentes do contrato originado desta Licitação, correrão à conta de dotações consignadas ao Projeto Atividade: Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0.100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência e execução do presente instrumento será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no Edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 23.1 do Edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Luís Adauto Marinho Castelo, Matrícula Nº. 12503-01 ¿ SEFIN, Gerente da Célula de Gestão Administrativa ¿ CEGEA da Coordenadoria Administrativo-Financeira - COAFI, considerado GESTOR do CONTRATO especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Além do Gestor do CONTRATO, são membros da Comissão Técnica os servidores José Edmilson Cysne, Matrícula Nº. 13317-05 e Edmundo Bandeira Mota, Matrícula Nº. 14876-01, ambos vinculados à Célula de Gestão Administrativa - CEGEA. DO FORO: Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza, 05 de janeiro de 2016. Pela Secretaria Municipal das Finanças: Sr. JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO. Pela ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, Sra. MARIA ZULENE PEREIRA LIMA.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza ¿ CE, 05 de janeiro de 2016.Jurandir Gurgel Gondim Filho | SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
A Presidente da CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ¿ CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no EXTRATO DOCONTRATO Nº. 02/2015, firmado com a empresa, SODINE ¿ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA, do(a) referido(a) PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2015, publicado no dia 18 de janeiro de 2015, no meio de comunicação legal: Diário Oficial do Município (DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos quais se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigindo. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO Nº. 02/2015 ¿ SEFIN. LEIA ¿ SE: EXTRATO DO CONTRATO Nº. 02/2016 ¿ SEFIN. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 26 de janeiro de 2016. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
A Presidente da CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ¿ CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no EXTRATO DOCONTRATO Nº 04/2015, firmado com a empresa: ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, do(a) referido(a) PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2015, publicado no dia 18 de janeiro de 2015, no meio de comunicação legal: Diário Oficial do Município (DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos quais se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigindo. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO Nº. 04/2015 ¿ SEFIN. LEIA ¿ SE: EXTRATO DO CONTRATO Nº. 04/2016 ¿ SEFIN.Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro ¿ Ed. Comte. Vital Rolim ¿ Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 26 de janeiro de 2016. Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONTRATADA: PAPEL RISCADO IMPORTAÇÕES LTDA ¿ EPP OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente diversos, de acordo com as especificações abaixo:Item Descrição Item Unid. Quant. Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 12 Caneta esferográfica escrita fina, ponteira removível em metal, corpo material plástico transparente, cor azul, esfera em tungstênio, aproximadamente 140mm, com tampinha inferior sem rosca na mesma cor da tinta e tampa superior removível na mesma cor da tinta, carga em tubo plástico de 130,5mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca: Compactor. Unidade 3000 0,77 2.310,0013 Caneta esferográfica escrita fina, ponteira removível em metal, corpo material plástico transparente, cor preta, esfera em tungstênio, aproximadamente 140mm, com tampinha inferior sem rosca na mesma cor da tinta e tampa superior removível na mesma cor da tinta, carga em tubo plástico de 130,5mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca: Compactor. Unidade 1000 0,77 770,0078 Lápis preto 2B, com ponta, formato cilíndrico, sem borracha, revestido em madeira, pintado externamente de cor única, composição: pigmentos, aglutinantes, carga inerte e parafina sintética, com no mínimo 17cm de comprimento, grafite inteiriço. Caixa com 12 unidades. Marca: BIC Evolution. Caixa 100 4,49 449,0079 Lapiseira 0,5 mm, corpo preto, sextavado, com as seguintes peças niqueladas: ponta inferior, presilha e protetor de borracha na extremidade superior. Boa qualidade. Marca: BIC Shimmers. Unidade 200 1,43 286,0080 Lapiseira 0,7mm, corpo preto, sextavado, com as seguintes peças niqueladas: ponta inferior, presilha e protetor de borracha na extremidade superior. Boa qualidade. Marca: BIC Shimmers. Unidade 200 1,49 298,0081 Lapiseira 0,9 mm, corpo preto, sextavado, com as seguintes peças niqueladas: ponta inferior, presilha e protetor de borracha na extremidade superior. Boa qualidade. Marca: BIC Shimmers. Unidade 200 1,67 334,00 TOTAL 4.447,00
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o Processo Administrativo Nº. P891770/2015, a Ata de Registro de Preços Nº. 09/2015 ¿ SEPOG, decorrente do Pregão Presencial Nº. 12/2015 - SEPOG, e seus anexos, o Parecer Jurídico Nº. 01/2016 ¿ ASJUR/SEFIN, os preceitos do Direito Público, o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal Nº. 12.255, de 06 de setembro de 2007, Decreto Federal Nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de R$ 4.447,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), constantes da proposta de preços da Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas, decorrentes do contrato originado desta Licitação, correrão à conta de dotações consignadas ao Projeto Atividade: Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0.100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência e execução do presente instrumento será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no Edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 23.1 do Edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Luís Adauto Marinho Castelo, Matrícula Nº. 12503-01 ¿ SEFIN, Gerente da Célula de Gestão Administrativa ¿ CEGEA da Coordenadoria Administrativo-Financeira - COAFI, considerado GESTOR do CONTRATO especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Além do Gestor do CONTRATO, são membros da Comissão Técnica os servidores José Edmilson Cysne, Matrícula Nº. 13317-05 e Edmundo Bandeira Mota, Matrícula Nº. 14876-01, ambos vinculados à Célula de Gestão Administrativa - CEGEA. DO FORO: Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza, 05 de janeiro de 2016. Pela Secretaria Municipal das Finanças: Sr. JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO. Pela PAPEL RISCADO IMPORTAÇÕES LTDA - EPP¿ ME, Sr. ALAN FABIAN BIANA DE ANDRADE BRITO.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza-CE, 05 de janeiro de 2016.Jurandir Gurgel Gondim Filho | SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONTRATADA: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA ¿ EPP. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente diversos, de acordo com as especificações abaixo:Item Descrição Item Unid. Quant. Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 19 Caneta hidrográfica marca texto ¿ cor amarela, com tinta fluorescente à base de água, ponta em polietileno, filtro em poliéster, espessura do traço: 2,5mm ou 5,0mm, conteúdo 2,5g, gravado no corpo a marca do fabricante, medindo 120mm de comprimento x 10mm de diâmetro.Marca: Lyke. Unidade 900 0,62 558,0020 Caneta hidrográfica marca texto ¿ cor verde, com tinta fluorescente à base de água, ponta em polietileno, filtro em poliéster, espessura do traço: 2,5mm ou 5,0mm, conteúdo 2,5g, gravado no corpo a marca do fabricante, medindo 120mm de comprimento x 10mm de diâmetro.Marca: Lyke. Unidade 900 0,61 549,0022 Caneta hidrográfica para quadro branco, material plástico, formato corpo cilíndrico, anatômico, ponta de poliacetato, espessura escrita grossa, cor carga preta, com tinta de secagem rápida e remoção com flanela ou apagador de feltro/carpete.Marca: Lyke. Unidade 60 0,99 59,4024 Caneta hidrográfica para quadro branco, material plástico, formato corpo cilíndrico, anatômico, ponta de poliacetato, espessura escrita grossa, cor carga vermelha, com tinta de secagem rápida e remoção com flanela ou apagador de feltro/carpete.Marca: Lyke. Unidade 60 0,99 59,4034 Caneta para retro projetor ponta porosa com 1.0mm ¿ azul, (composição básica: resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster).Marca: Jocar. Unidade 100 0,85 85,0035 Caneta para retro projetor ponta porosa com 2.0mm ¿ nas cores preta, vermelho e azul, (composição básica: resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster).Marca: Jocar. Unidade 50 0,95 47,5040 Clips Nº.. 02 em aço niquelado, anti-oxidante, embalagem com 100 unidades. Marca: Clipom. Caixa 600 1,12 672,0043 Clips Nº.. 06 em aço niquelado, anti-oxidante, embalagem com 50 unidades.Marca: Clipom. Caixa 600 1,20 720,0046 Cola branca, composição resina sintética, glicerina, água e conservantes, aplicação em papel, atóxica, não inflamável, lavável e transparente ao secar. Tubo com 90g.Marca: Bambini. Unidade 120 0,64 76,8054 Colchete fixação, tamanho Nº.. 08, material aço, tratamento superficial latonado, ponta arredondada, caixa com no mínimo 72 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Marca: Gasfer. Caixa 70 2,40 168,0055 Colchete fixação, tamanho Nº.. 10, material aço, tratamento superficial latonado, ponta arredondada, caixa com no mínimo 72 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Marca: Gasfer. Caixa 35 3,36 117,6059 DVD-R virgem gravável, com capacidade de armazenamento de 4.7GB, velocidade de gravação de no mínimo 8x, embalagem protetora individual.Marca: Elgin. Unidade 300 0,80 240,0061 Elástico amarelo ouro, pacote com 100 unidades, (liga de borracha sintética)Marca: Mamuth. Pacote 500 2,13 1.065,0062 Grafite para lapiseira 0,5 mm x 60 mm, 2B, tubo com 12 unidades.Marca: Hansa. Tubo 200 0,50 100,00
63 Grafite para lapiseira 0,7mm x 60mm, 2B, tubo com 12 unidades.Marca: Hansa. Tubo 200 0,50 100,0064 Grafite para lapiseira 0,9 mm x 60 mm, 2B, tubo com 12 unidades.Marca: CIS. Tubo 200 0,70 140,0069 Grampo para grampeador em metal, tratamento superficial cobreado, tamanho 26/6, caixa com 1.000 unidades.Marca: Jocar. Caixa 1000 0,65 650,0070 Grampo para pasta tipo trilho de plástico, comprimento máximo entre centros de 80mm, largura máxima das pernas dobráveis de 5mm, cor branca e caixa com 50 unidades.Marca: Dello. Caixa 20 6,50 130,0071 Grampo para pasta tipo trilho, em aço, resistente, anti-ferrugem, comprimento máximo entre centros de 80mm, largura máxima das pernas dobráveis de 5mm, cor prateada e caixa com 50 unidades.Marca: Lyke. Caixa 50 5,10 255,0088 Pilha alcalina 1,5V tamanho palito AAA.Embalagem com 02 unidades.Marca: Elgin. Unidade 200 2,20 440,0089 Pilha alcalina 1,5V tamanho pequeno AA.Embalagem com 02 unidades.Marca: Elgin. Unidade 100 2,20 220,0091 Pincel atômico ¿ azul, marcador para papel, com ponta porosa e tinta permanente.Marca: Lyke. Unidade 150 0,70 105,0092 Pincel atômico ¿ preto, marcador para papel, com ponta porosa e tinta permanente.Marca: Lyke. Unidade 150 0,70 105,0094 Pincel atômico ¿ vermelho, marcador para papel, com ponta porosa e tinta permanente.Marca: Lyke. Unidade 150 0,70 105,00102 Prancheta em acrílico com pegador de metal medindo 250mm x 340mm.Marca: Novacril. Unidade 100 8,00 800,00 TOTAL 7.567,70 FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o Processo Administrativo Nº. P891770/2015, a Ata de Registro de Preços Nº. 09/2015 ¿ SEPOG, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2015 - SEPOG, e seus anexos, o Parecer Jurídico Nº. 01/2016 ¿ ASJUR/SEFIN, os preceitos do Direito Público, o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal Nº. 12.255, de 06 de setembro de 2007, Decreto Federal Nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO VALOR: Dá-se a este contrato o preço global de R$ 7.567,70 (sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), constantes da proposta de preços da Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas, decorrentes do contrato originado desta Licitação, correrão à conta de dotações consignadas ao Projeto Atividade: Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0.100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência e execução do presente instrumento será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no Edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 23.1 do Edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Luís Adauto Marinho Castelo, Matrícula Nº. 12503-01 ¿ SEFIN, Gerente da Célula de Gestão Administrativa ¿ CEGEA da Coordenadoria Administrativo-Financeira - COAFI, considerado GESTOR do CONTRATO especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Além do Gestor do CONTRATO, são membros da Comissão Técnica os servidores José Edmilson Cysne, Matrícula Nº. 13317-05 e Edmundo Bandeira Mota, Matrícula Nº. 14876-01, ambos vinculados à Célula de Gestão Administrativa - CEGEA. DO FORO: Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza, 05 de janeiro de 2016. Pela Secretaria Municipal das Finanças: Sr. JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO. Pela SUPRIMAX COMERCIAL LTDA ¿ EPP, Sr. GLEISON LIMA UCHOA.Publique-se e Cumpra-se.Fortaleza (CE), 05 de janeiro de 2016.Jurandir Gurgel Gondim Filho | SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
A Pregoeira da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ¿ CLFOR, vem, no uso de suas atribuições legais que lhe confere NOTIFICAR as empresas SUPRIMAX COMERCIAL LTDA ¿ EPP; ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA; e SODINE ¿ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA, licitantes participantes que apresentaram amostras, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015 ¿ SEPOG, que tem como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente diversos, para atender as necessidades dos órgãos e entidades do município de Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I ¿ Termo de Referência deste edital, para o período de 12 meses, para que venham retirar as amostras apresentadas junto a CLFOR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com o respectivo comprovante de entrega das amostras, tendo em vista que o processo já se encontra finalizado.Fortaleza - CE, 26 de dezembro de 2016.Geovânia Sabino Machado | PREGOEIRO(A) DA CLFOR

Atas

Título ATA DE ABERTURA
Título ATA DE PROSSEGUIMENTO - 27/04/2015
Título ATA DE PROSSEGUIMENTO - 13/03/2015
Título ATA DE PROSSEGUIMENTO - 03/06/2015
Título ATA DE PROSSEGUIMENTO - 15/06/2015